内部审计人员不得参与附件2:2022年“大学习 大检验”合规管理制度考学(第二轮题库)
题号: Kg6c

内部审计人员不得参与有利益关系的审计项目,不得利用职权谋取私利,不得隐瞒审计发现的问题,不做缺少证据支持的判断,不做误导性陈述。

A、正确
B、错误

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